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老师,我们12月末销项500多元,进项待认证6000多元,明年可能注销或者转让,那我12月增值税怎么做账呢?这个销项500多元,然后从6000多待认证转进项500多跟销项对冲下,还是该怎么做呢?

2023-01-02 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 22:09

6000有单独的和销项金额差不多的吗 有的话认证 剩余的还在待认证

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快账用户5808 追问 2023-01-02 22:10

可能有些出入,没有正好的

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齐红老师 解答 2023-01-02 22:13

多认证就是不想交税 先交税少认证

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快账用户5808 追问 2023-01-02 22:14

好的谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2023-01-02 22:32

不用客气 元旦快乐

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6000有单独的和销项金额差不多的吗 有的话认证 剩余的还在待认证
2023-01-02
你好!按2000入账,200对应的进项做进项税额转出
2021-01-06
可以按发票上的进项录入,同时费用金额按2000-进项,
2021-01-06
你好,只要有足够的进项就会按照销项税最大额抵扣,也就是你认证75929.2这月会抵扣18591.91,应交0,
2022-08-02
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
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