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老师,年末我想冲回其他应付款,其他应付在借方,年末我应该怎么做分录冲回呀

2023-01-03 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 10:43

你好  转到借方是冲回了 

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你好  转到借方是冲回了 
2023-01-03
你好 因为什么原因冲的    
2023-01-03
对于行政事业单位以前年度误将应冲减其他应付款的款项直接列经费支出的情况,现在要冲减回来,您可以做以下分录: 借:资金结存 - 货币资金 贷:以前年度盈余调整 同时, 借:以前年度盈余调整 贷:其他应付款 例如,以前年度误列经费支出 5000 元,现在冲减回来: 借:资金结存 - 货币资金 5000 贷:以前年度盈余调整 5000 借:以前年度盈余调整 5000 贷:其他应付款 5000
2024-08-16
学员您好,可以互冲的,分录是 借:其他应付款 70000 贷:其他应收款 70000 附件资料是将其他应付和其他应收的明细账打印出来做为原始凭证就可以了。
2020-12-31
 你好,同一个人有其他应收和其他应付的可以相互抵调的
2021-07-08
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