同学你好 这个会的
老师,你好,我想问一下 我平常做的是内账,然后卖东西会开增值税专票出去,买东西对方也开专票给我们,如果我要做分录的话也是要 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 这样吗,因为这个不是外账才做的吗,我现在有些矛盾
是不是,我们买的时候收到了发票的东西,卖的时候才能开发票给买家?要是我们买回来没有收到发票的,卖出时,我们可以开发票出去吗?谢谢
老师,我们买的东西进来的时候数据100,出去是100.5,我开票是开的100.5出去,这个中间的差异我如何做账呢
我买了再卖出去的,进来的时候是3%,开出去的时候是3%,开出去的时候,简易计税既给客户开过普票有开过专票。都是3%税率。你说这个3%的专票客户也是不许抵扣的是吧?
老师,我们拿货,对方不给我们开票,但是我们给客户开票了,因为我们同样的 货品,有不同的供应商 ,有些供应商是没有开票的,有些是开票的,那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗?因为这样很难算啊,这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?