您好,您是一般纳税人?
含10个点买入的产品,开的是专票,我们再卖出去的时候加几个点合适,也要给下级客户开专票的情况
和客户,以及供应商的收付款和开票问题,有时候款到了,票过了几个月才开给客户,或者款付出去很久供应商才给我把票开过来,这种允许的吗?特别是收款了过了几个月或者跨年了才开票出去给客户?
我买了再卖出去的,进来的时候是3%,开出去的时候是3%,开出去的时候,简易计税既给客户开过普票有开过专票。都是3%税率。你说这个3%的专票客户也是不许抵扣的是吧?
老师你好!我是个体商户,我买来的东西是开的普票,卖出去的时候开的是专票,这样我会产生税吗?
做内贸的,采购的时候客户开给我的都是专票,但是我们卖出去开的都是普票,这样可以吗?
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
我是一般纳税
您好,那您3%不要抵扣
不,我给客户开的这个3%简易计税的专票。客户和我一样,也是一般纳税人。老师的意思是,客户也不要抵扣这个3%的专票是吧!?
我进来的是普票3%
您好,您开专用发票,客户可以抵扣
如果说我开出去的是3%专票,而且是简易计税。如果,我进来的发票是3%的专票。这个专票也不能抵扣,是吗?
前提是,我是一般纳税人,平时都是一般计税开13%专票的
您好,1是的不能抵扣
那对方给我这个不能抵扣的3%的专票,不让我认证,抵扣,我是不是在发票综合服务平台里面,点,发票不抵扣勾选呢
您好,可以认证抵扣后进项税转出
进项税额转出太麻烦。我们还得开红字信息表,给了对方红字信息表,对方再给我们开负数发票啊
您好,不是,进项税转出不需要红字发票