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老师,你好,我想问一下 我平常做的是内账,然后卖东西会开增值税专票出去,买东西对方也开专票给我们,如果我要做分录的话也是要 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 这样吗,因为这个不是外账才做的吗,我现在有些矛盾

2020-08-11 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 16:51

你好,是的,是这样处理的,

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快账用户2529 追问 2020-08-11 16:53

如果人家帮我开了专票,他们还另外收开票金额的点数,比如说4个点,这样又怎么处理呢

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快账用户2529 追问 2020-08-11 16:55

这个点数的金额我该记到哪里,销售费用吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 17:10

你好,可以记在管理费用--其他明细,

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快账用户2529 追问 2020-08-11 17:11

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-11 17:13

应该的,祝你学习快乐,

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你好,是的,是这样处理的,
2020-08-11
同学,你好 内帐的话,不做税额的,直接做主营业务收入就行
2025-07-15
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
红冲时,首先按原错误分录反向冲回营业外支出,再按正确金额调整相关科目。分录大致如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款/应收账款。同时调整主营业务收入及相关成本科目。具体还需根据实际情况调整。
2024-10-21
不可以,这个收入是不含增值税的金额。
2025-07-02
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