你好; 本年累计是1-10月的合计金额的; 累计金额不会错误的; 你去看看小规模期间 累计金额是多少

老师我们公司2021年5月10日注册的,在2022年的9月19日变成一般纳税人的,在2022年9月之前的账我这里没有,我现在创建新账套启用写什么日期,那我10月份申报税就申报9月份的吗?还是要申报7-8月的,因为7-8月属于小规模纳税人
这是我7-9月份的报表,这是我10月份的报表,你帮我看看哪里出了问题,10月份是一般纳税人了,10月份之前是小规模,本年累计数那里是不是错了啊老师
我一月份是小规模,增值税是小规模申报表,2-12月是一般纳税人申报表,那年底12月的增值税一般纳税人申报表,本年收入累计数,包不包括一月份小规模的申报书
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师,我公司4月是小规模,5月是一般纳税人。 4月份申报的时候,本年累计数,还有5月份申报的时候。本年累计数带不出来了。 增值税纳税申报表! 请问一下,这是什么情况?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
好的,那未开具发票那里可以填写负数吗?
你好; 是的; 未开票收入 你要是红冲了。 就是 减去 写负数金额的
老师 税控盘的销项税额跟我报的增值税报表的销项税差二分钱,这个可以不管吗
你好 ; 写正数金额 ; 你是发生了 金额 不会写负数; 除非你红冲了无票收入 才会写负数
我是红冲了无票收入
你好; 红冲了无票收入; 写负数金额
写了,但是我写的时候差了0.02,那怎么弄
你好; 你差额0.02 ; 去看看 是不是四舍五入导致的
那如果是四舍五入的还需要管吗
你好;如果系统自动的话; 就不管 ;到时账上调整这个差异即可