同学,你好 借:在建工程 贷:非限定性净资产

事业单位会计制度,现有几个装修项目金额较小,错记在在建工程科目,现在要调整成费用,应该怎么调,一部分金额是以前年度,一部分是当年的。
事业单位要调整上一年度的其他应收款怎么做会计分录
事业单位以前年度应付职工薪酬—养老保险计提错误,现在怎么做调整分录呢?
老师 我们事业单位 2021年应该做在建工程 但是做成单位管理费用 我现在怎么调整 调以前年度的
事业单位调整去年的费用 应该做在建工程 怎么做调整分录
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
老师我们没有非限定性净资产
我们有以前年度盈余调整 有累计盈余
同学,你好 用以前年度盈余调整
以前年度盈余调整后年末 这个科目怎么接转呢
同学,你好 结转到,累计盈余