你好,你当时计提的分录怎么做的?做的是利润分配吗?

我想问下,为什么那个工资的30万也要冲减专项储备,那么专项储备不是就会借方有30万余额,那么这30万费用也没有计入当期损益里面。
你好老师我们是个制造企业,我们每月计提安全费用,分录 借,制造费用 贷,专项储备 来发票时我们冲销专项储备了,我们的专项储备是设置在所有者权益下面的科目,为什么在这个里面啊
运输公司有计提专项储备,发生了Gps费用,需要冲减专项储备,应该怎么冲减。
年底了,今年一共计提了112万安全生产费,科目记入了专项储备,实际发生了60万费用,冲减了专项储备,年末剩下的52万专项储备怎么处理?
老师报表中没有4301专项储备,可以将原来的4301研发支出改为专项储备吗,因为要提取安全生产费用,老师我公司是小企业会计准则,这要怎么弄啊
跨年调整管理费用调整销售费用 按小企业会计准则借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润 对吗
老师,我们是建筑企业,填季度企业所得申报表时,季初季末人数要算临时工的人数吗?
老师,请问小规模增值税申报表是不是只要看主表,附表不需要看的?指的是不含30万销售额的情况下
老师,我问下生产型制造业生产部人员工资和社保医保,会计分录怎么做呀?
老师,我公司承包了个人的果园,承包费用给到个人 后期开自产自销,需要进项发票吗?
企业所得税季度申报工资薪酬,实际支付职工薪酬如果当月薪酬没支付,那是不是不用填当月数据? 那今年支付上一年的需要填在今年支付工资里面吗?
老师好,员工连续四个月0申报个税有啥风险
公司1月份的时候是小规模纳税人,3月份之后转成了一般纳税人,1月份的货款一直没有付。到了6月份才开1月份的货款发票。专票可以抵扣吗?因为这个是1月的货款,但是1月又不是一般纳税人。
想问一下,因为去年有暂估成本,然后今年5月前收到发票我红冲了,现在利润表上面成本是负数,有影响吗
老师:现在接一个兼职一般纳税人,我要那个会计给我哪些东西
借:主营业务成本 贷:专项储备
借专项储备,贷银行存款。
但是这笔是4月份gps入账,借:主营业务成本 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 现在12月份领导要我调整冲专项储备
那你不就重复了,借专项储备,借主营业务成本负数。
好的,就是要把成本给反冲掉是吧。
对的,是的,是这么做的,你重复做了。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。