那你是不是去税务局代开过发票?

你好老师注销公司需要申报2022年度企业所得税年报,可是填报显示这样的错误,不知道哪里过错了,请指教一下
老师,帮我看一下申报,显示内容错误,不知道是哪里搞错了,没申报成功
老师帮我看下这个表哪里没有填对,一直提示申报不了
老师帮我看下 这个个体工商户打开就是这样的显示好像后台已经帮我们申报了 但是我不知道这个 还需不需要在申报其他的
老师麻烦帮我看一下这两个报表哪里有问题?我申报季度企业所得税提交时总是显示更正报表?我也不知道哪里有问题
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
没代开过
主页面有一项金额负200多,我改成了0
是不是这里搞错了
335472,你去查一下这个发票的金额。
老师 你看一下
帮忙看下,是不是23行要填
你好,我看这个没有用,你自己去核对一下,上面提示你有开过普通发票。
我开的都是普通发票和电子发票
但是你怎么零申报的。你开了发票,你怎么不申报增值税?你零申报是什么意思啊?零申报不就是没有申报?
我也不太懂
你把你的销售额去填写到第十栏里面,如果你是有限公司。
填不了,是灰色的应该都填不了吧
你是不是个体户,个体户在第11行里面。
是的,个体户,填了
其它的还要填吗?
你好,免税的税额用这个销售额乘以13%,其他的不用填写保存就可以的。
乘以3%,不是13的打错了。
是不是申报成功了
可以的,已经申报成功了。