你好,增值税主表上一个月的应补税款。

老师,请问增值税申报表里面主表第25栏期初末缴税额这个数字是怎么来的呢?
增值税纳税申报表的第5栏,按简易计税的销售额,数据怎么来的?
老师增值税纳税表25栏数据怎么来的
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
老师,增值税一般纳税人25栏有数据,30栏为0,怎么回事呢?要不要管它
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?
金额是负数
你好,那你看下你之前有多交的税款吗?
一直往前找就可以的,直到找到第一个月的出现负数
这个金额包括简易计税和一般计税吗
对的,是的,包含在里面。
老师我们正常都没有多交税呀,跟进项税大于销项税,但是我们没有申请退税,有关系吗
没有关系的,正常的应该在留底里面的。
往前找一找吧,之前有一个学员,他出现了负数,它的出现的复数就是因为系统有问题出现的。
老师我从8月份所属期开始,32栏显示期末未缴税额是正数,从这儿开始的
看七月份增值税主表的应补税款,你看一下这个金额是正数还是负数?如果是正数的话,你看一下他两个的差额是什么原因,哪个业务有这个金额。
老师,我看了是11月份31栏的金额有问题,这个是不是问手动填的,可能是误操作了,应该是0的,现在这样怎么弄
这里你看一下老师
那你电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有作废申报或者是更正申报,你看一下能修改吧,修改不了的话去税务局。