同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

一般纳税人,应交税费-应交增值税太难了。月末需要结转哪些,销项税额结转到未交增值税,进项税额结转吗?有的人说不接转。到底怎么做分录?
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
年底了,12月了,要结转进项税额,摘要和分录怎么写,老师!不太理解为什么要结转可以解说一下吗?
老师 现在年底了,一般纳税人,12月我要把销项和进项这两个科目余额处理为0应该怎么结转
企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
长期待摊费用属于过渡类科目吗?
老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
但是我们领导 叫我每年 年底都要结转进项税额 我去年年底做的是 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额
如图老师你帮忙看下!
这个不需要这样处理的