同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
一般纳税人,应交税费-应交增值税太难了。月末需要结转哪些,销项税额结转到未交增值税,进项税额结转吗?有的人说不接转。到底怎么做分录?
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
年底了,12月了,要结转进项税额,摘要和分录怎么写,老师!不太理解为什么要结转可以解说一下吗?
老师 现在年底了,一般纳税人,12月我要把销项和进项这两个科目余额处理为0应该怎么结转
但是我们领导 叫我每年 年底都要结转进项税额 我去年年底做的是 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额
如图老师你帮忙看下!
这个不需要这样处理的