你好,不需要做任何处理哈

个税手续费返还需要申报增值税?怎么申报?
报销机票,需要附哪些原始凭证
老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
现在需要开具发票,原来我做的是小规模的,现在是一般纳税人,是一样的网址一样的地方操作吗?
老师,公司开具的销售单很多,凭证不是需要销售单原件当附件吗?请问可以不用打印出来当附件吗
为什么啊?这样的话不是应交税税费-应交增值税(进项税额)和应交税税费-应交增值税(销项税额)永远都会有余额吗????
有余额很正常的呀,没有规定必须转平的
那么老师能不能月末也做结转分录呢?像这样子做借:应交税费—应交增值税(销项税)100万,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20万,贷:应交税费—应交增值税(进项税)120万
没有必要那么做哈,
为什么呢?也什么文件是说明不能做这分录的吗
我说的没必要,你可以按自己的习惯做哈
那么老师我们进项120万,销项是100万,这个20万是不是留抵税了呢
嗯嗯就是留抵税的哈。
那么老师假如这个留抵税,做退税了呢?这个时候的分录该怎么做呢
那么我公司把这留抵的20万做退税了呢?请问这个时候税务给我们公司20万了,这时的分录怎么做呢
借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出
为什么留底税是要做进项税转出呢
说白了就是认证了不能再抵扣了,所以要转出