是的 销售的产品的名字、数量乘以购买的单价

麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那对应的比如十二月开票出去三十五万多出去,那对应的成本是多少?去哪里找对应的成本发票呢?
你销售数量是多少?销售的是哪个产品?
你的意思是说找相对应的开进来的发票是吗
是的,是的,是这么做的。
还有一个问题就是,收入什么时候确认,是根据把货卖给他的时间,还是说,按开发票出去的时间呢?
你好,根据政策来说的话应该是你们发出货物就需要确认收货
因为我是七月份刚接手的会计那我要看哪个科目来看,之前的会计,有没有确认过这个收入,就是他之前有没有做这次开票出去的这个收入?我咋看
你好 交接的时候让对方告诉你 或者看合同
问题是,那个交接的会计,没有说,就走了,合同我们这里也没有,现在咋办呢?
我是不是要看他之前有没有挂应收账款这个科目到这个开票的公司是吗?
问题是你没有收到钱的怎么看?
唉,感觉你越说越晕,你到底会不会教啊,烦得很,你一下子能讲清楚吗
那你们单位什么情况,我怎么知道,你看应收账款,预收账款的余额,那如果你没有收到钱的怎么看不得交接的时候问清楚了,还有你们单位有发货单吗?用这个发货单来看,或者是仓库的出库 单位不正规 缺这个 少那个 怎么告诉你 还有正规企业还有销售部门,销售部门这里有具体的数据 你们有吗 没有的仓库知道发出去的货物有记录吧 看你的进销存也可以 不用非得看你帐上的