是的 销售的产品的名字、数量乘以购买的单价
麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
那对应的比如十二月开票出去三十五万多出去,那对应的成本是多少?去哪里找对应的成本发票呢?
你销售数量是多少?销售的是哪个产品?
你的意思是说找相对应的开进来的发票是吗
是的,是的,是这么做的。
还有一个问题就是,收入什么时候确认,是根据把货卖给他的时间,还是说,按开发票出去的时间呢?
你好,根据政策来说的话应该是你们发出货物就需要确认收货
因为我是七月份刚接手的会计那我要看哪个科目来看,之前的会计,有没有确认过这个收入,就是他之前有没有做这次开票出去的这个收入?我咋看
你好 交接的时候让对方告诉你 或者看合同
问题是,那个交接的会计,没有说,就走了,合同我们这里也没有,现在咋办呢?
我是不是要看他之前有没有挂应收账款这个科目到这个开票的公司是吗?
问题是你没有收到钱的怎么看?
唉,感觉你越说越晕,你到底会不会教啊,烦得很,你一下子能讲清楚吗
那你们单位什么情况,我怎么知道,你看应收账款,预收账款的余额,那如果你没有收到钱的怎么看不得交接的时候问清楚了,还有你们单位有发货单吗?用这个发货单来看,或者是仓库的出库 单位不正规 缺这个 少那个 怎么告诉你 还有正规企业还有销售部门,销售部门这里有具体的数据 你们有吗 没有的仓库知道发出去的货物有记录吧 看你的进销存也可以 不用非得看你帐上的