是的 销售的产品的名字、数量乘以购买的单价
麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
建筑行业必须每个项目增值税税负率都要3个点么 有的项目能找来发票不交税可以吗
购买二手设备,一手交钱,一手交货。,但是发票是后面才开,该怎么入账呢
工商年报是不是在6.30号之前完成都没有问题的,不会影响公司的信誉什么的吧
老师,请问一下,我们是开餐厅的,餐厅员工聚餐,这个分录要怎么做啊?谢谢
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
公司只有银行存款没有库存现金等其他货币资金。想问①现金流量表的销售产成品 商品 提供劳务收到的现金➕收到其他与经营活动有关的现金是不是等于当月银行存款借方发生额②购买原材料 商品 接受劳务支付的现金➕支付的职工薪酬➕支付的税费➕支付的其他与经营活动有关的现金是不是等于银行存款贷方发生额
老师,集体经济的账以前会计都只要有收入支出全部计入专项应付款,这样做可以吗
集中申报员工个税年度汇缴,只知道本单位的收入,请问能替他们申报吗?请知道的老师回答,不知道或者百度的请不要回答
那对应的比如十二月开票出去三十五万多出去,那对应的成本是多少?去哪里找对应的成本发票呢?
你销售数量是多少?销售的是哪个产品?
你的意思是说找相对应的开进来的发票是吗
是的,是的,是这么做的。
还有一个问题就是,收入什么时候确认,是根据把货卖给他的时间,还是说,按开发票出去的时间呢?
你好,根据政策来说的话应该是你们发出货物就需要确认收货
因为我是七月份刚接手的会计那我要看哪个科目来看,之前的会计,有没有确认过这个收入,就是他之前有没有做这次开票出去的这个收入?我咋看
你好 交接的时候让对方告诉你 或者看合同
问题是,那个交接的会计,没有说,就走了,合同我们这里也没有,现在咋办呢?
我是不是要看他之前有没有挂应收账款这个科目到这个开票的公司是吗?
问题是你没有收到钱的怎么看?
唉,感觉你越说越晕,你到底会不会教啊,烦得很,你一下子能讲清楚吗
那你们单位什么情况,我怎么知道,你看应收账款,预收账款的余额,那如果你没有收到钱的怎么看不得交接的时候问清楚了,还有你们单位有发货单吗?用这个发货单来看,或者是仓库的出库 单位不正规 缺这个 少那个 怎么告诉你 还有正规企业还有销售部门,销售部门这里有具体的数据 你们有吗 没有的仓库知道发出去的货物有记录吧 看你的进销存也可以 不用非得看你帐上的