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垫付职工社保时未记其他应收款,做了借:应付职工薪酬-社保费;贷:银行存款;现在收回来钱怎么做账啊

2023-01-03 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 21:30

你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬

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快账用户7907 追问 2023-01-03 21:45

应付职工薪酬-社保费那里已经冲销平了

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:47

是阿,你要冲应付职工薪酬的

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快账用户7907 追问 2023-01-03 22:21

老师:其实是以前垫付的职工社保,账面上没有做账,也没有做应收款,我也对不清楚是应收哪个职工的,我现在自己把钱存进去,要怎么做账吖

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快账用户7907 追问 2023-01-03 22:25

就是多支出了,但是没有原始凭证,银行存款少了,现在我把钱存进去,不知道怎么入账

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齐红老师 解答 2023-01-04 07:25

借:银行存款 贷:应付职工薪酬 然后 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等

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你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-01-03
退的时候做相反的分录
2024-09-20
这个不对,你参考这个分录 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-04
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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