你好,需要反结账到以前的期间才可以。

老师 麻烦问一下我的报名主页显示 请等待报名点审核您的个人信息,网上缴费是您的基础信息或照片未通过审核,不能交费,是什么情况?审核什么时候可以通过
老师,请问金蝶采购入库数量多录了但是金额是对的,现在采购入库单又不能反审,做其他出库又会增加企业的支出,要怎么处理呢?
老师您好,金蝶旗舰版供应链模块,入库单数量、金额与领料单上的数量、金额一致,为什么领料单就是不能审核?总是提示库存数量不允许负数
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
请问老师,金蝶为什么显示不能反审核以前期间的单据呢
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
个体工商户 之前没账 新建帐套 目前 银行余额2000 实收资本(2015年办照时的投入) 存货 10000 固定资产10000(已经折旧完了) 这样 期初数 我该怎么录数据
老师:学完299这个课后,能完全独立做账和报税么?能看出账单问题么?
老师,已经反结账了,但是财务管理和销售管理不在一个会计期间
你好 期间要和你要改的是一至才可以操作
老师,怎么改呢
你好的反结账到正确的期间