现在有研发,现在就可以做的。

你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人,做账按小企业会计准则,2021年收到40万的假普通发票,在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴,并补缴税金1万元,及滞纳金1000元。 现在我们需要做账,把40万的发票调出来,请问应该怎么做账呢?
老师 你好 今天去面试了一家公司财务,原来会计已经离职,因我们这里一直封控,所以10月还未申报 另外这家公司下面有2个公司 一个一般纳税人 一个小规模 一般纳税人22年已经申请上高新技术企业 但他们账目没有做辅助账 研发费用也没有归集 整个需要调整 老师 这种企业现在接手工作量大吗 需要注意哪些 做那些准备?因为我之前是做的内账,对报税了解 但没有具体做过
老师好,我公司是小规模纳税人,刚研发出软件,明年准备申请高新技术企业,请问现在做账就按普通小规模公司正常做吗,研发费用需要什么时候做呢?
1、我们公司打算明年申请高新,专利正在申请,小企业准则,目前主要三个项目,刚把账从代理记账接回,我目前是把公司几个研发人员工资做到研发费用中去,具体项目时间我还不确定怎么定,是否要参考专利预计下来的时间,如果专利下来了,怎么确定专利的价值? 还有就是这家公司是专业设备定制的,他的材料采购要不要做到研发支出中去?设备售出的时候再进行转回?
老师们,我刚刚接了一个小规模企业,2022年注册成立,24年以前都在财务公司委托代账的,公司研发了一个软件APP,研发2年快到收尾了,但是2022年和23年的账务处理基本没数据,可是有工资的,他们说是符合高薪技术行业,可前期会计处理的成本中根本没有做研发费用,我如果要去申请高薪技术行业地话,就得调账并调表了,从2022年和2023年度报表中看到是没收入,只有小金额成本费用,现在这个软件马上开发后就可以大量销售并应用了,我们现在这个情况是否达到申请高薪技术行业的条件呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,请问研发费用需要怎么做呀,研发了一个软件
借研发支出资本化或者是费用化,-人工费、材料费、间接费用、等 贷银行存款、应付职工薪酬、累计折旧、应付账款。
学堂有研发的课程,你可以看一下的。
老师,那我现在需要确认我们是研究阶段还是开发阶段是吗,如果是研究阶段就计入费用化支出,开发阶段就计入资本化支出,对吗,另外,老师,这些我们都没有取得发票,没有发票可以先不做吗
对的,是的,没有发票的先做。
没有发票的先不做,等取得相关发票再做对吧,老师,每个月就做这个分录就可以了吗,还有没有其他的要求呢,税务上需要另外申报什么吗
啊,没有发票的也可以做的,只要你发生了就做。
发票到了之后,你再红冲再做发票的。
哦哦,明白了,每个月还有什么其他和普通企业不同的要求吗,另外老师,学堂研发的课程在哪里呀,怎么购买
你好,研发费用化的可以加计扣除,可以多抵扣所得税。
你看一下你权限,有这个权限吗?登录学堂网站之后,在这里面有一个实操,在这里面有一个震状石头,有一个高薪
老师,加计扣除是每个月去申报吗,只有费用化的部分可以对嘛,老师,你说的震状石头是什么啊?
真账实操,刚才打错了。
加计扣除只有在第三季度和汇算清缴的时候才能填写。
老师,谢谢你
不用客气,工作愉快。