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之前的会计做账太水,计提的附加税金额经常牛头不对马嘴,几个科目乱挂,导致我现在城建、教育、地方三个科目余额都有出入,我现在对比我年末最后一次计提的金额,总结出城建需要+1078.37,教育附加-要56.29,地方教育要+70.36才跟我最后一次计提的金额一致,请问年末了我要怎么调账才能调平。

2023-01-04 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 10:29

你好 ;  你去看看应该计提的金额; 和你实际计提的金额; 是否有差异 ; 在去考虑红冲或者 补计提就可以平的 

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快账用户5542 追问 2023-01-04 10:52

12月的附加税我已经计提好了这个是我本来下个月就应该交的,只是因为之前会计账务处理问题才导致余额不对,关键是差额这部分我不知道怎么做分录。如果红冲或者补记的话对方科目我应该挂什么,才不影响我下个月要缴纳的金额

12月的附加税我已经计提好了这个是我本来下个月就应该交的,只是因为之前会计账务处理问题才导致余额不对,关键是差额这部分我不知道怎么做分录。如果红冲或者补记的话对方科目我应该挂什么,才不影响我下个月要缴纳的金额
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齐红老师 解答 2023-01-04 10:55

你好;     余额不对的; 去查账; 最好是 把明细账和你 实际核对;  才能去判断怎么处理科目   

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快账用户5542 追问 2023-01-04 10:56

对起来工作量太大了。好烦躁,怎么会有这种乱做账的人。

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:01

你好; 必须要对账哈; 不然你外账总不能无凭无据调整的 

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相关问题讨论
你好 ;  你去看看应该计提的金额; 和你实际计提的金额; 是否有差异 ; 在去考虑红冲或者 补计提就可以平的 
2023-01-04
您好,1还需要体现,2在系统自动计算的附加税费,3收款与计提处置税费,建议两个科目
2022-09-27
您好,没错的  就是上面您说的这样的
2024-05-15
第一个税率是5%的 年累计的利润总额-弥补亏损)*5%-之前季度预缴 这个是小型微利企业计算企业所得税的
2024-05-15
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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