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之前的会计做账太水,计提的附加税金额经常牛头不对马嘴,几个科目乱挂,导致我现在城建、教育、地方三个科目余额都有出入,我现在对比我年末最后一次计提的金额,总结出城建需要+1078.37,教育附加-要56.29,地方教育要+70.36才跟我最后一次计提的金额一致,请问年末了我要怎么调账才能调平。

2023-01-04 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 10:29

你好 ;  你去看看应该计提的金额; 和你实际计提的金额; 是否有差异 ; 在去考虑红冲或者 补计提就可以平的 

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快账用户5542 追问 2023-01-04 10:52

12月的附加税我已经计提好了这个是我本来下个月就应该交的,只是因为之前会计账务处理问题才导致余额不对,关键是差额这部分我不知道怎么做分录。如果红冲或者补记的话对方科目我应该挂什么,才不影响我下个月要缴纳的金额

12月的附加税我已经计提好了这个是我本来下个月就应该交的,只是因为之前会计账务处理问题才导致余额不对,关键是差额这部分我不知道怎么做分录。如果红冲或者补记的话对方科目我应该挂什么,才不影响我下个月要缴纳的金额
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齐红老师 解答 2023-01-04 10:55

你好;     余额不对的; 去查账; 最好是 把明细账和你 实际核对;  才能去判断怎么处理科目   

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快账用户5542 追问 2023-01-04 10:56

对起来工作量太大了。好烦躁,怎么会有这种乱做账的人。

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:01

你好; 必须要对账哈; 不然你外账总不能无凭无据调整的 

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你好 ;  你去看看应该计提的金额; 和你实际计提的金额; 是否有差异 ; 在去考虑红冲或者 补计提就可以平的 
2023-01-04
调整应交营业税余额: 借:应交税金 - 应交增值税 - 进项税额调整 676.51 贷:应交税金 - 应交营业税 676.51 调整留抵税额转出错误: 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 24504.22 应交税金 - 城建税 432.64 教育费附加 308.43 地方教育费 206.56 贷:利润分配 - 未分配利润 24775.34 应交税金 - 应交营业税 676.51
2024-12-06
您好,1还需要体现,2在系统自动计算的附加税费,3收款与计提处置税费,建议两个科目
2022-09-27
您好,没错的  就是上面您说的这样的
2024-05-15
第一个税率是5%的 年累计的利润总额-弥补亏损)*5%-之前季度预缴 这个是小型微利企业计算企业所得税的
2024-05-15
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