你好,还需要知道收入是多少,才可以计算可以税前扣除多少 而不是固定按发生额60%扣除的

老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
老师好 刚刚咨询的那个2021年招待费忘了调增的问题 比如我们公司招待费3.5万 全都税前列支了 汇算的时候忘了调增 这个也是可以在明年汇算清缴的时候一起调增吗
企业发生业务招待费2000元,年度汇算清缴时只能扣除60%,也就是1200,那800需要调整是吗
老师你好:业务招待费总支出18047元,也就是汇算清缴的时候要调增7218.8吗?60%税前扣?
老师你好 麻烦请教一下 筹建期间 发生业务招待费 汇算清缴是不是可以税前扣除60% 纳税调增40%
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
收入500多万
你好,收入500多万,业务招待费总支出18047元 业务招待费税前扣除=收入*千分之5 纳税调增=18047元—收入*千分之5
不是熟低吗?
那按减收入千分之五就是负数,不用调增?
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=500万*5‰=2500 业务招待费发生额的60%=18047元*60%,大于收入的5‰,所以是按收入的5‰扣除啊
老师,500万的千分之五怕是25000吧
抱歉,搞错了一个零 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=500万*5‰=25000 业务招待费发生额的60%=18047元*60% 扣除18047元*60%,你说调增=18047—18047*60%
汇算是用利润表的利润总额加还要调增收据没有票,罚款,业务招待,营业外支出吗
你好,主要是调整这些
社保稳岗补贴收入要调减吗?还是这个收入要纳税?
你好,社保稳岗补贴收入,是不需要调减的,需要计入应纳税所得额