齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
对的,是的,是这么做的。
那和利润表的收入对不上了呢,免税的,所以分录没有写应交税费免税收入
你好,你开的免税的发票,含税和不含税的金额不是一样的吗?直接填写这个金额就可以的,没有税额。
但是申报增值税时不是填不含税的收入吗?利润表是含税收入,不是出差额了?还是说增值税申报表填含税收入?
你好,你发票开的税率是多少?税额是多少?
3%,22年不是免税嘛
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,你账上应该做这个,你有应交税费了,你有税额,你不应该做应交税费吗?你为什么要加税合计做账,然后不需要交税,你再把这个应交税费结转到营业外收入里面去。
3%的直接开免税的发票就可以的,税率是零,借银行存款,贷主营业务收入,这种不需要做应交税费。
意思就是说增值税申报表不用价税分离是吧?直接报含税金额?
你好,你开的3%的税率,需要加税分开,账上也加税分开,这个理解吧,如果你开的免税的,直接填写含税的,账上也是含税的。
是没有反应过来吗?这个免税的税额是零,含税的和不含税的是一样的金额 给你看个发票
我这边是免税的,所以确认下
你好,那就是账上也是含税的,申报给税务局的也是含税的,不含税的,含税的都是一个金额。
请问增值税申报表是填不含税收入是吗?
老师您好,请问申报印花税时填的基数是含税的销售收入还是不含税的数字
请问如果冲回未开票收入是不是要在增值税表格中填数的吗, 是不是要增值税申报表中要填未开票收入填负数的呢
请问增值税申报表填的收入数字是不含税的吗?
请问老师,申报统计局报表,收入是填含税的还是不含税数
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董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,公司销售产品发生了一笔装卸费,这个怎样做凭证
我没看懂那个0.3是咋回事,我就算出来个0.45和30
总说医院违规多,财务方面一般会涉及哪些方面
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那和利润表的收入对不上了呢,免税的,所以分录没有写应交税费免税收入
你好,你开的免税的发票,含税和不含税的金额不是一样的吗?直接填写这个金额就可以的,没有税额。
但是申报增值税时不是填不含税的收入吗?利润表是含税收入,不是出差额了?还是说增值税申报表填含税收入?
你好,你发票开的税率是多少?税额是多少?
3%,22年不是免税嘛
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,你账上应该做这个,你有应交税费了,你有税额,你不应该做应交税费吗?你为什么要加税合计做账,然后不需要交税,你再把这个应交税费结转到营业外收入里面去。
3%的直接开免税的发票就可以的,税率是零,借银行存款,贷主营业务收入,这种不需要做应交税费。
意思就是说增值税申报表不用价税分离是吧?直接报含税金额?
你好,你开的3%的税率,需要加税分开,账上也加税分开,这个理解吧,如果你开的免税的,直接填写含税的,账上也是含税的。
是没有反应过来吗?这个免税的税额是零,含税的和不含税的是一样的金额 给你看个发票
我这边是免税的,所以确认下
你好,那就是账上也是含税的,申报给税务局的也是含税的,不含税的,含税的都是一个金额。