预交的增值税在主表中就抵减了呀
老师,我们公司预缴增值税及附加336000,因为预缴增值税可以抵扣增值税,但是预缴附加36000该怎么抵扣呢
我公司有预缴税款。增值税抵扣了。附加税没抵扣上。现在附加税有余额。我公司这个预缴附加税抵扣不了别的项目吧?抵扣不了的话科目余额我转到哪里?
老师,建安企业异地预缴增值税附加税,其中附加税城建税当地的是5个点,预缴是7个点,在申报附加税时预缴的多了,报表不能保存,能否先按照本地的金额抵扣把剩余的2个点下次抵扣,还是这次不抵下次一次性抵扣7个点
老师,附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣,在增值税及附加税费申报表里需填吗
老师问一下:外省预缴增值税能抵扣,附加税能抵扣,在报税申报表中哪项填写?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
在哪项填写呢?
就是那个分次预交税额里边
外省预缴附加税在哪项填写 呢?
就是填在第28行哪里呀
那里办填写增值税啊
附加税在哪里填写呢?
附加税费是不能抵减的。
我一直在问附加税费是否能不能抵减的问题,
你抵减了预交的增值税,对应的附加税费自动就抵减了
没有发现,附加也抵减了
意思是你的增值税抵减了,对应的附加税费就不再当地再交了呀