预交的增值税在主表中就抵减了呀

老师,附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣,在增值税及附加税费申报表里需填吗
老师问一下:外省预缴增值税能抵扣,附加税能抵扣,在报税申报表中哪项填写?
预缴增值税能抵扣,那附加税费在附表四中哪项能抵扣?
老师一直有个疑问,房开企业预缴增值税3%,开票时销项税抵扣,那预缴时相应有增值税附加要缴纳,那开票阶段增值税己经抵扣,还需缴增值税附加税吗?
我们不符合研发费用的加计扣除,那增值税及附加税费申报表附表(四)一般项目加计抵可以扣除吗?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
在哪项填写呢?
就是那个分次预交税额里边
外省预缴附加税在哪项填写 呢?
就是填在第28行哪里呀
那里办填写增值税啊
附加税在哪里填写呢?
附加税费是不能抵减的。
我一直在问附加税费是否能不能抵减的问题,
你抵减了预交的增值税,对应的附加税费自动就抵减了
没有发现,附加也抵减了
意思是你的增值税抵减了,对应的附加税费就不再当地再交了呀