你好,收到劳务分包款未给对方开发票,今后会给对方补开吗?
开了劳务票给总包方,可是我们收不到劳务款,劳务款打到总包方,由总包方发农民工工资,我们这边该怎么做会计分录那
生产制造企业,部分工人是劳务外包的,厂里付款给劳务公司。对方开具服务费发票。 怎么做账?记到生产成本-直接人工么?是否还需要计提?还是计入什么科目?
老师我们收到对方货款,未给对方开票,用什么科目标记,方便查看欠对方多少票
收到劳务分包款未给对方开发票记什么科目
老师!请问下公司与个人签了一年的劳务合同,对方代开了一张全年劳务费发票到公司,公司未付款,怎么入账呢?因为实际劳务费又是按每月发生时才会支付给对方!如果贷方记其他应付款一xx,借方该记什么科目呢
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
以后会开
你好,收到劳务分包款未给对方开发票 借:银行存款,贷:预收账款