同学你好 要写分录吗
某企业2019年损益账户余额如下:主营业务收入1000万元,主营业务成本600万元,其他业务收入600万元,其他业务成本300万元。投资收益(借方)200万元,营业外收入400万元,营业外支出300万元,销售资用100万元,管理费用200万元,财务费用50万元。该企业所得税率25%,上年“利润分配一未分配利润”(借方)100万元,按10%提取法定盈余公积,15%提取任意 盈命公积,20%分给股东。 问题: (1)用利润总额弥补亏损,计算并结转企业所得税。 (2)结特损益类账户,计算净利润。 (3)进行利润分配 (4)结转利润分配
奥西打印社2021年发生的经济业务:1、本期主营业务收入为70万元。本期主营业务成本为40万元。2、本期其他业务收入为20万元,其他业务成本为7万元。3、本期投资收益为净收益13万元。4、本期应计提的银行借款利息2万元。5、发生违约罚款3.4万元。6、本期行政部门管理费用9万元。7、为促销发生广告费1.6万元。8、接受捐赠1万元。9、适用的企业所得税税率为25%,不考虑纳税调整项目。请确定以下利润表各项目的填列金额:营业收入____万元,营业成本____万元,投资收益____万元,财务费用____万元,管理费用____万元,销售费用____万元,营业利润____万元,营业外收入____万元,营业外支出____万元,利润总额____万元,所得税费用____万元,净利润____万元。
某股份有限公司(以下简称A公司)2019年度的有关资料如下:(1)A公司年初未分配利润为借方60万元(五年内产生);(2)本年以下账户发生额为主营业务收入贷方1560万元,主营业务成本借方979万元,其他业务收入贷方300万元,其他业务成本借方180万,管理费用借方115万元,销售费用借方52万元,研究无形资产产生开发支出借方10万元、研发费用借方5万元,营业外收入12万元,营业外支出21万元(3)该企业适用的企业所得税税率为25%。按税法规定本年度准予扣除的业务招待费为40万元,实际发生业务招待费55万元,支付的税收罚款20万元,国债利息收入10万元,其他纳税调整增加额20万元。递延所得税资产年初余额30万元,年末余额35万元。递延所得税负债年初余额40万元,年末余额47.5万元。(3)按提取基数的10%提取法定盈余公积。(4)向投资者宣告分配现金股利100万元。计算该企业2019年的营业利润、利润总额、应纳税所得额、所得税费用、提取的法定盈余公积及现金股利、净利润、可供分配的利润(以万元为单位)。
1,某公司2021年初所有者权益800万元,其中:实收资本600万元.资本公积80万元,盈余公积30万元,未分配利润90万元:每年均按税后利润10%计提法定盈余公积,2021年根据董事会决定向股东分配利润30万元。2021年度主营业务收入250万元,其他业务收入50万元,主营业务成本215万元、营业外收入20万元,投资收益15万元,其他业务成本35万元,管理费用25.5万元,销售费用18万元,营业外支出12万元,财务费用2万元,资产减值损失5万元。企业所得税率25%(不考虑纳税调整事项)。要求:(1)编制计提、结转并交纳企业所得税会计分录:(2)编制年末利润分配、计提盈余公积及结转业务:(3)计算年末实现营业利润、净利润:盈余公积、留存收益及所有者权益总额。
1,某公司2021年初所有者权益800万元,其中:实收资本600万元.资本公积80万元,盈余公积30万元,未分配利润90万元:每年均按税后利润10%计提法定盈余公积,2021年根据董事会决定向股东分配利润30万元。2021年度主营业务收入250万元,其他业务收入50万元,主营业务成本215万元、营业外收入20万元,投资收益15万元,其他业务成本35万元,管理费用25.5万元,销售费用18万元,营业外支出12万元,财务费用2万元,资产减值损失5万元。企业所得税率25%(不考虑纳税调整事项)。要求:(1)编制计提、结转并交纳企业所得税会计分录:(2)编制年末利润分配、计提盈余公积及结转业务:(3)计算年末实现营业利润、净利润:盈余公积、留存收益及所有者权益总额。
老师好,我想咨询下,我这个A公司银行公户冻结,没办法付税费,我是负责这个A公司做账,但是我人员关系不在这个A公司,我帮A公司垫付了税费,然后报销款是用B公司给我打过来的,这个对我有什么风险吗?
老师,商业企业的商品装卸费用记什么科目?
老师,你好,我公司是研发、生产、销售包装机器的,公司下设四个事业部,负责不同的产品,四个事业部有各自的研发人员、生产人员、销售人员,其中有一个事业部,刚成立不久,研发一款新的产品,这个事业部的费用,一直都入管理费用,现在这个事业部出了样机了,产品已发往客户那里试用,请问一下,从现在开始,这个事业部生产人员的费用,是否要入到生产成本里了?
环境保护税的会计分录
老师!现在小规模是不是每个季度免30万增值税
先交社保再从次月工资扣各人部分,计提社保计提工资,发放社保,发放工资的分录都怎么写
老师,我收到一张餐饮发票,税率是0%,行不,是否退给对方改成1%,谢谢
老师,您好!工程出来竣工验收报告后,又发生的建筑费用,怎么入账?
这种红字冲销的丁字账怎么做?
发票大类开:劳务,经营范围里面必须有劳务服务这一项么?