同学你好 借税金及附加 贷应交税费车船税
支付车船税时,直接计:借:应交税费-应交车船税 贷:银行存款,对么?
一般纳税人,快递行业,交了车辆商业保险,交强险及车船税,销项开普票,那么这个商业保险.交强险.车船税这样写分录是正确的吗? 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 借:管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-车船税 贷:银行存款
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
车船税计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费——车船税 缴纳时: 借:应交税费——车船税 贷:银行存款 由于前手会计在缴纳时做了图中的账务处理,没做计提处理,导致目前“应交税费~车船税”余额在借方一直挂着账没法平,我现在补提可以吧???
老师,请问我2021年的车船税,我直接借:应交税金--应交车船税,贷:银行存款,现在查了下科目余额表,车船税一直都有期末借方余额怎么办?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?