你好 ; 你之前5月怎么做分录。 看怎么转出

老师,有一张专票需要做进项税额转出,是认证后做账转出,增值税纳税申报表需要填列吗?
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
收到专用发票 发票税额不能抵扣需要做进项税额转出 这个分录怎么做,进项税额转出这个操作需要在发票认证管理平台上操作吗
五月份有一张认证发票,税局要求做进项税额转出,并要求从发生月做转出,需要怎么操作啊?
五月份有一张认证发票,税局要求做进项税额转出,并要求从发生月做转出,需要怎么操作啊?需要改报表吗
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
不是分录,是报表,,之前做的借:费用,进账,贷:银存
你好; 你附表 2写转出金额即可 ;然后 把报表数据来报
从5月份就开始改吗还是咋弄
你好; 1.在你 进项税转出的 ;次月报; 比如你12月操作; 你1月报转出
现在是12月份所属期,从5月份开始改报表吗
你好; 12月转出处理;那么1月报; 不会去改5月报表哈
要求从发生月做转出啊老师,发生月是5月份
你好; 如果你地方税务局要求你从5月改; 那你 5月开始每个月都去改就行了。 先做转出 分录
从5月份开始做转出分录,然后从5月开始报表全都要改吗
你好; 是的; 到时会影响数据的