你好 ; 你之前5月怎么做分录。 看怎么转出

老师,有一张专票需要做进项税额转出,是认证后做账转出,增值税纳税申报表需要填列吗?
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
收到专用发票 发票税额不能抵扣需要做进项税额转出 这个分录怎么做,进项税额转出这个操作需要在发票认证管理平台上操作吗
五月份有一张认证发票,税局要求做进项税额转出,并要求从发生月做转出,需要怎么操作啊?
五月份有一张认证发票,税局要求做进项税额转出,并要求从发生月做转出,需要怎么操作啊?需要改报表吗
建筑工程企业,总包要收9点专票,但是分包只能开3个点专票,剩余6个点的税费总包,分包分别怎么处理呢
现在财务工作是不是不太好找,目前就业形势?
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
出口发票里的规格型号,需要写吗?
张三,1月在甲公司没有发工资,因为调到其他子公司了,申报1月个税时,人员信息写入职时间2024.1.1日,离职时间2025.12.31日,现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元,这个人员信息如何采集?
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,核定征收的个体户,租入不动产出租如何交税
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
老师,我想请问一个问题,我们公司不是每月都有收入,就可能过年过节会收到一点钱,如一季度扣除成本费用有利润,但全年是没有那么多利润的,可能导致会退税,我又不想退税,之前我是把全年的工资全提了, 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金,我就有点不敢先提,这种情况怎么处理?
不是分录,是报表,,之前做的借:费用,进账,贷:银存
你好; 你附表 2写转出金额即可 ;然后 把报表数据来报
从5月份就开始改吗还是咋弄
你好; 1.在你 进项税转出的 ;次月报; 比如你12月操作; 你1月报转出
现在是12月份所属期,从5月份开始改报表吗
你好; 12月转出处理;那么1月报; 不会去改5月报表哈
要求从发生月做转出啊老师,发生月是5月份
你好; 如果你地方税务局要求你从5月改; 那你 5月开始每个月都去改就行了。 先做转出 分录
从5月份开始做转出分录,然后从5月开始报表全都要改吗
你好; 是的; 到时会影响数据的