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五月份有一张认证发票,税局要求做进项税额转出,并要求从发生月做转出,需要怎么操作啊?

2023-01-04 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 13:28

同学你好 收到发票的时候分录咋做的

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快账用户9694 追问 2023-01-04 13:35

借:管理费用,应交税费增值税进项税额;贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:41

同学你好 那现在 借管理费用 贷进项转出

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快账用户9694 追问 2023-01-04 13:42

从发生月做转出咋操作

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快账用户9694 追问 2023-01-04 13:50

不是分录,是需要改报表吗,咋改

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:56

同学你好 报表不用单独 直接做这个转出的分录

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同学你好 收到发票的时候分录咋做的
2023-01-04
你好 ; 你之前5月怎么做分录。 看怎么转出   
2023-01-04
你好,具体是什么原因被要求转出呢?
2020-09-03
你好!你如果现在只是做转出,是不用的。 如果你是打算更正3月的报表,就要交
2023-07-14
直接在你的申报表里面填写,在竞相只有转出对应的栏次 借,x费用 贷,应交税费,进项转出
2022-01-04
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