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税务局要求更改年底12月份的增值税申报表,做了进项税额转出的,这个怎么改呀?有操作流程吗?

2023-03-23 16:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-23 16:35

同学你好 附表二里面转出

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同学你好 附表二里面转出
2023-03-23
① 进项税额转出分录:借 “以前年度损益调整” 132.98,贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98;附加税借 “以前年度损益调整”(按比例算),贷对应税费科目,缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月,缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改,仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符,手动调整申报表累计数,带资料去大厅人工审核。 分录:若属 2025 年业务,借对应成本费用 1000,贷 “进项税额转出” 1000;属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。
2025-11-05
需要更正3月及以后的申报表,财务报表同样要修改的
2024-09-05
你好 修改19年9月份申报表可以 十月份不修改
2021-11-17
你好 ; 你之前5月怎么做分录。 看怎么转出   
2023-01-04
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