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老师,你好!假如我公司从对红账户发工资,原本是4600,但因为跨行,有5元手续费,我们就发了4595元,报个人所得税时报的又是4600,这种分录该怎么做呢

2023-01-04 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 14:02

你好。那你这种处理方法其实不对,手续费应该是单位计入财务费用。还是按照4600发工资才对。

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你好。那你这种处理方法其实不对,手续费应该是单位计入财务费用。还是按照4600发工资才对。
2023-01-04
你好,为什么转出5万,申报却只有4000多呢 
2023-02-07
同学你好 这个可以的 计入成本 计提了就可以 但是汇算清缴前发了才可以
2022-01-05
你好,1、前任会计这样操作是不对的,应当公账转出工资多少,次月就应该申报多少的个税。后续应调整过来,按照正确的申报方式去申报。 2、对公转出的工资应当是工资薪金,如果不是公司员工,那么应该按照劳务报酬去申报。后续应该核对清楚公司员工,属于公司员工的,按照工资薪金报税,不属于公司员工的,按照劳务报酬去申报。
2022-07-19
不管是否勾选,收到发票都要做账的,除非那个发票是虚假的
2025-08-21
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