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你好,老师,我们进项税额20,销项税额10,计提和缴纳税款分录应该怎么写,能不能把数带上写一下,谢谢了
这题完整的会计分录跟数字怎么写 ,谢谢老师
老师 请问下 我要年末结账 如何做会计分录 结转到本年利润 麻烦带上数字 看的明白些 谢谢老师了
老师,您好!能不能帮我写一个带入数据的完成的会计分录,我有点迷糊,谢谢
写会计分录,谢谢老师 请把数字也带上
请问取回的推广费和平台的服务费需要报印花税吗,如果需要报哪个
老师,想问一下不是小微企业,购销合同印花税可以享受减半征收吗
未实缴的公司股东,公司盈利180万。占6%。要交所得税吗?
2023到2025年因为一直零申报,固定资产一直没提折旧
增值税专用交款书可以导出明细表吗,就是那种汇总的,在哪里导呢,
老师,季报申报时提示这个是不是不用管。 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。
兼职老师的工资按照什么报个税
老师,实际工作中以下哪些必须申报印花税啊?我拿不定注意 餐饮店买的调味品17580元 补买瓷砖4054元 风机16490元 不锈钢制品3541元 零星建材3821元 广告费13800元 装修工程款80000元 弱电技术服务38400元 彩钢2230元 厨房排烟10000元 广告费508元 装修用木制品100000元 装修用瓷砖40000元
请朴老师回答,老师,我们是人力资源公司,现在税务要求缴纳残保金,我们和客户商定按月收取残保金,这笔钱放到哪个科目呀?
税务系统的出口数据和企业自己报的出口数据有时候会有差异,出口数据是哪个平台导入给税务系统的?
会计分录为:借:银行存款 13560 贷:主营业务收入 12000 应交税费—应交增值税(销项税额) 1560
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这个怎么写,谢谢
在吗,小可爱
给好评的哈
同学在的,同学您好。
怎么写的哈
您稍等下,我帮您看一下。
怎么写的哈
借:管理费用—办公费 200 贷:库存现金 200
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最后问下,给好,感谢,谢谢
谢谢,怎么写的
哎哎哎哎哎
同学您好,您的图片看不太清楚。
同学您好,我们是一个题对应一个答疑的,您发的第一个题目我已经帮您答完了呦,您如果问其他新的问题可以重新发布,不要采用追问的方式,老师还在为其他同学答疑,可能不会那么即时就看到您的追问。
您可以把刚刚那个图片清楚的发过来,我帮您写了这个。
好的好的好的
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 主营业务收入您填金额的那里那个数, 应交税费—应交增值税(销项税额你填税额那个数,应收账款您填价税合计那个数,同学我实在是看不太清楚那张发票,您按我的提示来看一下数据。