借库存商品贷营业外收入。

业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师好,我们之前收到供应商送货后做了暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款-暂估供应商货款,现在供应商没有开发票,也不需要我们支付货款了,该怎样把账调平
厂家赠送了价值5000元的样品货(我们企业用于研发),不需要我们付款,也没有开发票过来,我们入库怎么记账?
老师,我们是商贸企业一般纳税人,厂家给我们返的费用应该给我们打款过来,现在厂家不打款,都给我们换成货物,开发票过来了,这个怎么做账啊,现在账上显示我们欠厂家的款,实际我们不欠货款了,这个费用该怎么做账,怎么冲应付账款
老师,我们是一个商贸企业,在采购过程中,我们付款10000元,对方在优惠的基础上给我们开10000的发票,但是额外赠送了100的产品给我们,这样就变成了付款10000,入库有10100了,我们能按10100入库吗?入库数量和金额是不是必须100%一致?
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?
老师,企业所得税汇算清缴,产生退税,可以调增吗,调增到不退税吗,但是账务里面没有调增的项目,怎么处理呢
银行现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
老师,计提社保,交纳社保,计提工资,发放工资分录怎么做
老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办
那今年申报2022年的汇算清缴时就需要调增是吧老师?
对的,是的,是这么做的。
目前2022年只是做了一个暂估入库款,如果在2023年 1月进行冲回,然后记营业外收入,那是不是意味着2024年申报2023年时的汇算清缴调增哦?
对的,是的,是这么做的。对的,是的,是这么做的。