同学你好 对的,要做跨年调整

老师,你好,我们公司去年成立,我去年12月份建的账,到现在还没有收入,我把去年发生的费用都记到了管理费用-开办费,今年费用也是寄到了管理费用开办费,后来听别的会计说要记到长期待摊费用,老师,我现在该怎么办,我们用的是新企业会计准则
老师 请问一下,去年采购办公用品,今年才收到发票,发生的管理费用,是不是不能记账了啊?
老师你好,请问我去年支付了一笔费用,发票没到,今年2月发票到了。去年支付的时候就做的借费用贷银行,今年收到发票,这发票就不能入账了是吗?
请教老师,公司在去年成立的,但是去年无发生业务。直到今年才有开发票发生业务,那么在今年发生的办公室装修、置办办公设备家具等的支出,今年是记资产,然后折旧摊销;还是可以计入管理费用-开办费,一次性计入今年的损益?
老师请问一下 去年暂估的管理费用 今年收到发票要怎么做账啊
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,就是说 票是哪一年收到,做账的时候费用就只能做到对应的那一年??,(如果跨年了,没有发票,就得把费用做调增?)
是什么会计准则可以做的,调整到去年
小企业会计准则
借利润分配未分配利润贷其他应收款