如果说你这一些数据都是你真实的数据,正常经营产生的数据,那你这个就不是税务局被查的理由。

老师好,打扰了,我公司一般纳税人,是安装工程服务 这个项目一共是65万,这是11月的开出的,百分之13的专票,是销售设备 ,进项只进来30万的,这月还能进来30万专票,那11月就得交4万的增值税,我家因为疫情资金紧缺,可否在税务局申请,延期缴税,如果这月专票进来就不用交这个增值税了,给批准吗税务局
老师,我们是一般纳税人,本月开销项发票100万,但是我只有进项发票80万,那么本次我就会缴纳很多增值税和附加税, 那下个月如果开销项发票5万出去,然后我收到了进项发票20万,请问我下个月可以把这20万全部用来抵吗?
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
我司于11月支付购车款然后收到发票,12月交车辆购置税并同时提车,车辆入账时间和折旧时间的处理
郭老师,开预付,预收的那种发票,我们收到可以做成本费用吗,哪种可以再重开带税点的发票
房屋质量问题,地产赔偿个人款,需要对方开具发票吗
老师,厂房是租的,我们做了外墙保温七万元,帐务处理算固定资产,还是属于装修费?
郭老师,员工签了劳动合同,比如是签的24年1月1日到26年12月31日,在中途,25年12月员工离职不干了,要赔什么给公司吗,有什么对员工不利的吗
老师,现金流量表里销售商品收到的现金怎么计算?
公司有电商刷单业务,刷单数据发生在25年四季度,正常交税,实际控制人因为一些原因不能当法人,我家人是挂名法人且100%持股,无其他股东。包括起初注册公司都仅仅是纯属帮忙,也未因此获取任何好处或利益,只因我是此公司员工,纯属帮忙。公司法人与实际控制人签订代持协议,公司一切事务与我家人无关。明年完税后公司即注销,这种情况对我家人有风险吗?当下是否要尽快变更法人及股权?
老师,增值税留底抵欠,公司这个月没钱交税,下个月有多的进项税发票进来可以抵之前的未交的税款吗?
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
现在个税和工资,社保一体了吗?就是没交社保的还能报个税
数据都是真实的,就是利润高了,这样的话企业所得税不是要交的多了吗,还有我11月和12月的工资是50万左右,还没有发,这个工资是不是可以计提到2022年的,这样的话利润是不是就少点了
首先啊,你这里利润高,你在72岁就交得多。
企业所得税前面打错字了,不好意思。
你这个工资的话,你本身就是要计提的呀,发生的当月就要计提,后面再发放的。
这个月本身是12月,2022的年底,那我11月和12月的工资也是在2022产生的,是可以计提在12月的吧
可以的,然后你在汇算清缴之前发放就行了。
好的,谢谢
不客气了,祝你工作愉快。