如果说你这一些数据都是你真实的数据,正常经营产生的数据,那你这个就不是税务局被查的理由。
老师好,打扰了,我公司一般纳税人,是安装工程服务 这个项目一共是65万,这是11月的开出的,百分之13的专票,是销售设备 ,进项只进来30万的,这月还能进来30万专票,那11月就得交4万的增值税,我家因为疫情资金紧缺,可否在税务局申请,延期缴税,如果这月专票进来就不用交这个增值税了,给批准吗税务局
老师,我们是一般纳税人,本月开销项发票100万,但是我只有进项发票80万,那么本次我就会缴纳很多增值税和附加税, 那下个月如果开销项发票5万出去,然后我收到了进项发票20万,请问我下个月可以把这20万全部用来抵吗?
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
三、某生产企业为增值税一般纳税人,产品适用增值税税率均为13%,2021年4月的有关经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,销售额100万元;因甲产品比较紧俏,故收取提前提货费5.65万元;2、销售乙产品,开具普通发票,收入56.5万元;销售丙产品,开具普通发票,金额60万元,丙产品是免税产品。3、将试制的一批新产品分给职工个人,成本价20万元,该产品无同类产品价格,成本利润率为10%;4、购进办公楼一栋,开具增值税专用发票,金额200万元,进项税额18万元;5、本期购进上述产品所用材料开具增值税专用发票,已经认证,金额120万元,进项税额15.6万元,发生运费1万元,开具增值税专用发票,进项税额0.09万元。计算该企业2021年4月应纳的增值税。
之前年度的税率报错了,税务局要求补税,现在又要求冲红之前开的所有发票,再开正确的,合理吗?
老师,采矿权证变更,涉税?及咋计算?
#老师#,我们做一批货物,单价50元,数量100件,因质量问题,客户扣款1000元,现在要开票,我们是修改单价还是修改数量,客户不要开红字发票
私车公用,不止一辆,车子加油的发票需要注明车牌号吗?
请问老师,员工上年度月平均工资7000,今年按照10000的基数交社保可以吗?
进项票被红冲,进项税转出必须在红冲当月还是在收到红冲票的当月
我们公司是外省在河南设立的一个来料加工加工的分公司,设备有总公司提供主要原料是有总公司发送到分厂,管理和技术人员也是有总公司承担。 分公司普工有河南本地一个公司承包人, 分公司只支付加工费给这个本地承包人, 成品由总公司下属销售公司销售, 分公司只和总公司结算用于支付加工所产生的办公费、电费、和外包公司的加工费 这样的分公司税务局承认吗
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
数据都是真实的,就是利润高了,这样的话企业所得税不是要交的多了吗,还有我11月和12月的工资是50万左右,还没有发,这个工资是不是可以计提到2022年的,这样的话利润是不是就少点了
首先啊,你这里利润高,你在72岁就交得多。
企业所得税前面打错字了,不好意思。
你这个工资的话,你本身就是要计提的呀,发生的当月就要计提,后面再发放的。
这个月本身是12月,2022的年底,那我11月和12月的工资也是在2022产生的,是可以计提在12月的吧
可以的,然后你在汇算清缴之前发放就行了。
好的,谢谢
不客气了,祝你工作愉快。