你好,附加税不用计提的。借应交税费附加税,贷银行存款,做这个就可以的,退回来做相反的。

作废发票的增值税已 缴纳没有申请退回,次月开具新票产生增值税直接抵扣,并且没有产生城市建设维护费等费用。现不明白凭证该如何做。第一张新票的 借,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。贷,银行存款。计提税金该如何做?因为并没有再从银行存款中出这笔税,而是之前多缴纳的税直接抵扣了。
老师 我们是小规模 10月代开两张发票 其中一张去税务局做 作废了 当时已经扣税款 老师这张发票的税额现在有银行回单 回单上是缴的增值税和城市维护建设税 我怎样做分录呢 附加税是不是也要计提 老师
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师你好,增值税收到的发票,是不是还没抵扣的都可以做到待认证进项税额科目?我公司付了一笔物流费700,因为第一次汇款账号有误,所以银行退回了,第二次汇成功,公司收到对方开具的增值税发票,那我这个怎么做会计分录?银行回单三张(汇款两张,退回一张)加一张增值税发票?请老师帮我写一下具体分录谢谢
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
老师 当月作废的发票需要做到凭证里吗
当月作废的,不需要做账务处理的。
老师 开的劳务派遣费 我看发票税率是5%,我们是小规模这个免税吗 需要交增值税吗 老师
不免 开普通发票,季度45万以内才可以免
老师 对方先给我们付的款 我们后开的发票 这张银行收款回单的分录 贷方是应收账款还是预收账款 老师
做预收账款里面的。
老师 我们代开的专票 银行扣税回单是增值税和城建税 请问老师 这个附加税是不是也不用计提了 直接分录:借 应交税费-未交增值税税 应交税费-附加税 贷 银行存款 可以吗 老师 还是要计提附加税的
对的,是的, 季度末的那个月计提就可以的,如果这个发票作废了,就不用计提了。
老师 不是作废的代开专票 那我是不是还不如每个月计提附加税 省得季末再计提 您说对吗 老师
可以的,可以这么做的。
老师 社保中心支付的生育津贴的回单 应该怎样做分录 老师
借银行存款,贷其他应付款。
老师 缴纳当月公积金的回单分录: 借 管理费用-公积金 其他应付款-代扣社保公积金-公积金 贷 银行存款 这样可以吗 老师 不计提管理费用-公积金 直接缴纳
可以的,可以这么做的,但是这种不正规。
好的 老师 那我计提
可以的,最好是计提通过应付职工薪酬。
老师 我们开的劳务派遣的发票有减征 是5%差额征税 请问老师差额部分的税额也是季度45万以内免税吗 老师
是的是的,开普通发票季度45万以内都可以啊。