你好; 你们是高企的话; 一般企业所得税税负率不低于1%的 ; 正常是这样; 如果 确实有加计扣除的话; 就按实际来做即可; 不考虑税负

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师:我们2021.10-12月(我们是一般纳税人,小企业会计制度,季度申报所得税的),我们在2022.01月申报2021.10-12月的财务报表,利润总额是-5000的。现在做企业所得税汇算,发现以下问题:1、有9万的计提工资是不可以税前的 2、1000元的在2021年度里面已经扣钱的税费没有计提的 3、2021年12月计提工资,计提9200,1月发放9600元 4、还有招待费用报表是1.9万,现在只可以税前抵扣1200, 这些情况在纳税挑调整表里面已经调写了,最后需要补2500元的企业所得税。我的问题是:补缴的2500元企业所得税是否需要在扣款的时候,要计提一下费用元?
老师:我们今年的营业额是820万,我所得税税负想控制在千分之二,目前利润总额是84万,汇算的时候我们还有高企加计扣除项五十万左右,,我利润控制在多少合适,而且不会产生退税。
郭老师:我们今年的营业额是820万,我所得税税负想控制在千分之二,目前利润总额是84万,汇算的时候我们还有高企加计扣除项五十万左右,,我利润控制在多少合适,而且不会产生退税。
老师,我正在做企业所得税汇算清缴,由于暂估款发票没有回来,打算补税,但是我们2020年和2021年销售收入都是一千多万,而利润总额只有十几万和二十几万,2022年销售收入只有五百多万,补税的话,利润总额就吃不多一百万了,这样可以吗?是不是不太合理?不补税的话又怕被查,2022年销项发票开了五百多万,进项专票开进来四百多万,不补税是不是也没有太大问题啊?请老师帮我分析一下,谢谢!
建筑地基处理的渣土运费记什么科目
老师,你好,请教下,我是小规模纳税人,第一季度开票开了45万,交了税。第二季度的时候,红冲了第一季度的一张普票,有15万多。第二季度没有其他业务产生,没有交税。我应该怎么申报,我能退税吗
女式/男式针织T恤,100%涤纶,HS编码分别是?
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,公司有内销和外销 ,销售出口时,所对应的进项发票可以直接用来抵扣国内的销项税额吗?税局备案时做的是:免退税办法,然后这个进项发票要怎么做账务处理
你好老师我已经开好的发票没有保存不知道怎么弄丢了怎么能找回来
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
我们是建筑企业,所得税税负应该在多少合理
你好; 一般是 企业所得税税负率 不低于1% 就可以的
那我现在利润总额是84万。我们是小微企业,840000×12.5%×20%=21000,之前已经预交了8000。按照享受加计扣除500000的话,我下来利润只有三十多万,还得退税,怎么才能不退税
你好; 你不退税 ; 那你申请抵减以后税费即可;不一定非得退税的;
我按照上面的计算,所得税21000/营业额8200000,下来税负也才千分之二。要是再考虑加计扣除,税负几乎微乎其微
你好; 那你真实的话; 也可以的; 实际中不是非得看税负 ; 只要你真实的话; 确实税务局问道; 你可以解释的