借应收账款,-600 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款,500 贷主营业务收入应交税费 借应收账款,贷银行存款100。
我们公司给甲公司开了一张票1万元,款已经收到了,也申报了收入。后期甲方对我们的方案不满意,要求退款。我们退了8000块,收取对方违约金2000元。老师,这要怎么入账好呢?
老师好,12月收款时才发现10月份开出去的那张票开错了。应该是20000元,开成20200了。10月做20200的收入,今早重新开了一张20000的票。请问一下,我现在要怎么做账?比较急,谢谢老师
老师,公司的呼啦收款,收到600元,已经做了收入,但是过二天,当月退了这票600元,重新开了一张500元的票,退了100元给对方,请问老师,分录怎么做啊。谢谢老师
医院购进药品开具普通发票1000元含退其中一种药费200元,退的药收到对方公司退货清单和盖的出库单我怎么做分录了谢谢老师
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的