借应收账款,-600 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款,500 贷主营业务收入应交税费 借应收账款,贷银行存款100。
我们公司给甲公司开了一张票1万元,款已经收到了,也申报了收入。后期甲方对我们的方案不满意,要求退款。我们退了8000块,收取对方违约金2000元。老师,这要怎么入账好呢?
老师好,12月收款时才发现10月份开出去的那张票开错了。应该是20000元,开成20200了。10月做20200的收入,今早重新开了一张20000的票。请问一下,我现在要怎么做账?比较急,谢谢老师
老师,公司的呼啦收款,收到600元,已经做了收入,但是过二天,当月退了这票600元,重新开了一张500元的票,退了100元给对方,请问老师,分录怎么做啊。谢谢老师
医院购进药品开具普通发票1000元含退其中一种药费200元,退的药收到对方公司退货清单和盖的出库单我怎么做分录了谢谢老师
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?