借:银行存款93600 贷:主营业务收入80000 应交税费-增值税-销项13600

销售机床10台,实现销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税358800元,收回货款存入银行。
月末,上期销售的一批产品发生退货,企业收到相关证明并开具增值税红字发票,发票注明货款40000元,增值税5200元,货款以存款方式退回,退回商品(生产成本24000元)收到入库。写出会计分录
东方公司为一般纳税人,5月5日销售一批乙产品,开出增值税专用发票上的货款为100000元增值税13000元,所有款项购货方己通过银行转账支付,请编制相关会计分录。
(6)购进货物一批并取得增值税专用发票,注明支付的货款68000元、进项税额8840元,货物已验收入库,用银行存款支付货款。会计分录
阳光公司为增值税一般纳税人,2019年8月发生下述经济业务。 (1)2日,向大地公司销售甲产品一批,货款60000元,增值税款7800元,商品已发出,货款尚未收到。 (2)5日,预收拓华公司购货款30000元,存入银行。 (3)8日,向拓华公司发出乙产品,并开出增值税专用发票,货款120000元,增值税款15 600元。代垫运杂费2000元,以银行存款支付。 (4)12日,向某材料厂销售A材料100千克,货款8000元,增值税款1040元,货税款已存入银行。 (5)15日,收到大地公司2日购货款,存入银行。 (6)20日,与拓华公司结清上述购货款。 (7)月末,结转本月销售商品成本,其中甲产品销售成本48 000元,乙产品销售成本96000元。 (8)月末,结转本月销售材料的成本5000元。 (9)计算并结转本月应交的增值税税额18 450元。 (10)根据本月应缴纳的增值税税额,计算并结转本月应交纳的城市维护建设税(比例为7%)和教育费附加(比例为3%)。 要求:根据上述经济业务编制相关会计分录。
员工微信充了公司的加油卡 加油站给开了张发票 可以把钱打给员工是不是?
税务注销了,办税人员还能登录电子税务局吗?
香港人做法人,成立北京公司,需要什么资料
老师,汇算清缴调增130万,扣除类,其他调增,财务帐上怎么做账
老师,员工2月份离职了,但是工资一直没发,6月份才发,个税2-5都是按0申报的,6月份发放8000,在6月份属期申报8000工资个税,这么做对吗?谢谢
工商年报的单位缴费基数是单位部分还是单位+个人的缴费基数合计
老师好,请问工会经费的支出是借,其他应付款,贷银行,那这些支出都不做费用,是不需要发票吗
老师,请教一下,就是出口了洒水车,随车赠送的配件能不能退税了,报关单上没体现配件,但提单上和合同上有体现配件,配件是我们购买的,有专票开进。如果不能,税务和财务怎么处理了?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问增值税加计抵扣是什么政策,税一好像没有学到
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?