你好,同学,没有问题,实际你们就没发,发了就平了
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师您好,因为先代缴纳了个税,但工资跨月了都没发,然后应交税费——应交个人所得税余额就在借方挂着,资产负债表上应交税费也显示着负数没问题吧?
老师,公司上个月没有开发票, 有收到进项发票, 然后进项发票做账进去了, 上个月资产负债表应交税费期末余额借方负数 了 ,导致资产负债表的流动负债也是负数了,这种情况怎么办?
老师,问下应交税费贷方负数在资产负债表中应该填写在那个科目上,在正常被允许的情况下,因为有部分员工工资没发放但是申报了个税,产生的
老师好,我们前两年收入少做了,同时工资成本也做少了,现在需要补成本,那工资这些得按员工姓名分别统计年收入然后缴个税吗
你好,高温钼板我们是作为固定资产,放在哪个子类呢
请问老师,生产成本-燃料动力结转到库存商品对吧?
老师,请问下,第一个月进项发票的单价比销项发票的单价高,第二个月才会根据第一个月的量进行调整单价,那第一个月这种该怎么做账
老师,电商贸易行业,卖农产品得,虫草那些。成本100元,销售120元,然后有多斤少量的情况,成本再➕10元误差,这种合理吗?
你好老师,公司筹建期,厂房包给承包方了,让对方开发票时项目名称开什么?开工程款可以吗
建筑企业,23年1月份收到一份材料专用发票,25年8月份接到税务局通知,说该公司因停止经营未注销窃未申报税款已是非正常公司,要求我们于9月份申报8月份报表时做进项税额转出,请问23年的企业所得税需要将这份发票的成本剔除补税吗?
三大报表怎么做,有实际样板吗
老师生产型企业出口退税账务处理,应交税费-应交增值税(出口退税)贷方一直有余额吗
老师老师好,租的商标使用权,给老板租赁费,按照销售额的比例多少给合适呢?