你好,这个是不能再修改的。

老师,申请留抵退税,3月增值税已经申报,但还有一些发票没有认证,已经过了申报期,现在能认证吗?认证完能算期末留抵税额吗
你好,老师,如果在报税期后把已经认证的进项发票给红冲了,对报税有影响吗?是要补税吗?会接到税局电话吗?
老师,如果某月增值税已经申报,而且已经说了报税期限,但是忘了认证进项发票,这样的话还能补认证发票并且修改报表吗
老师好,增值税已经申报未扣款之后发现进项发票没有认证,进项税额是0,能申请撤销或者修改申报表吗
老师,4月份收到的进项专票,4月份申报期已经认证抵扣,目前对方说要红冲这张发票,那不影响4月份增值税申报表了吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
不能再认证了也不能修改报表了是吗
对,因为你已经过了申报期了。