你好,只需要用发票联入账就是了
老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
请问老师 我收的冲红的专票,不是有抵扣联和做账联吗?我是一起放在凭证后当附件吗?
专票做了冲红,是要把负数发票所有联次、已收回发票的抵扣联,都放在冲红这笔凭证后面吗?
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
抵扣联放到哪里
你好,当月的抵扣联放在一起,按月装订成册