你好,只需要用发票联入账就是了

老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
请问老师 我收的冲红的专票,不是有抵扣联和做账联吗?我是一起放在凭证后当附件吗?
专票做了冲红,是要把负数发票所有联次、已收回发票的抵扣联,都放在冲红这笔凭证后面吗?
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
住房贷款利息每个月实际七百,是按实际的扣还是按标准的1000扣
你好老师!想咨询下目前有一家公司领导注册8家公司法人都是别人,前2年都是零申报,今年开始几个月有开票都没做账,看银行流水互相走账 现在我能去接手这份会计工作吗
老师,我公司做另外亚马逊,然后没有走报关,然后那个增值税要不要缴纳,3个月收入600万左右
老师您好,老板娘给吃的用的小礼物给她亲戚,我和她亲戚在一个办公室,心理有点不平衡
老师,车间设备出售给老板另一家公司 减掉折旧后净值10万的设备 我开发票7万卖给老板另一家公司 可以吗? 税务局会不会查 还是二手设备出售 有个什么公式计算出售价?
老师,今天遇到一个问题答不上来。就是他们家有好几个电商主体,搞一个供应链公司来集中采购,卖给这些电商主体。卖给这些电商主体的时候应该怎样定价?如果都是按实际业务来,为什么对方还担心里头有税务风险?会有什么税务风险?
老师好,我最近接了一个公司的账,之前是代理记账公司做的。问题特别多,注册资本没有实缴,但是财务公司不知道啥原因,做了50万实收资本,银行存款余额也对不上,往来也很多对不上,像这种账务我接过来。期初数是以他们给我的科目余额表录入还是可以自己全部重新以实际数据录入??
老师,我想问一下,就是亚马逊海外,然后之前没有走进出口申报的主体,然后现在收入要缴纳国内增值税吗?
抵扣联放到哪里
你好,当月的抵扣联放在一起,按月装订成册