 
                            你好 这个是都可以的。我们自己的做法是记账联做到账里面去,抵扣联另外存放

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师 请问 收到增值税专用发票 抵扣联和记账联 这两联是一起做账还是分开做账?当时认证和以后认证对做账有区别吗?有影响吗?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
请问老师 我收的冲红的专票,不是有抵扣联和做账联吗?我是一起放在凭证后当附件吗?
老师 为什么我刚刚提了相同的问题 另外的老师回答的是两联要一起做呢?
你看一下我的回复,是说,都可以的