同学你好 这个做往来

老师我去年12月做了一笔暂估90万,对方没有给我开票,当时会计分录是借:主营业务成本,贷:应收账款-暂估成本,对方今年5月给我们补开了发票90万,钱未付给对方,那么5月怎么做分录?汇缴清算怎么做?
单位去年销售发票就开了一部分,客户没付钱就没开全,现在跨年又要开发票,我怎么处理,现在开发票,对应的主营业务成本怎么处理,上个会计供应商百分之八十都没有开发票来,她也没有暂估,也没有做未开票申报,我现在要怎么处理才不会影响我?是工业企业,会计做账直接做主营业务成本材料、机械、燃料,没有生产成本科目?
老师,你好,麻烦问下我们是科技公司,开发了一款游戏放在娱乐会所ktv这些场所使用,平时游戏到账的金额会从微信直接到我公司的公户。但是后期要返点一部分到对方公司,还是以我们的公户打到对方的私户上,然后对方开了一些酒水发票给我们做成本,请问我公司用这些发票怎么做账?做招待费?
12月的成本10万(游戏公司直接做主营业务成本科目的),对方还没开票,有对账单,怎么入账?分录怎么做?
老师,你好,去年在做分录的时候直接入的主营业务成本科目。付了钱之后一直没收到货,今年对方退款了。这个怎么做??
老师 个人身份开的淘宝店没有申报收入,现在收到杭州市税务局让补申报的短信,那么收入应该申报在哪里,收到杭州的短信只是因为淘宝平台是杭州的而已 而我们实际上常住地在苏州,这种情况下我们个人的增值税和个税交杭州还是苏州呢
我们分公司25年四季度只申报了财务报表,没有申报企业所得税报表,然后现在我们分公司有企业所得税申报表,然后数据都是0,跟之前申报的财务报表里面利润总额不一致,但是企业所得税申报表点更正进去都是灰色的不能修改,这个怎么办
老师,申报表是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业,那工程物资应该填列在资产负债表里的哪个报表项目呢?
汇算清缴职工薪酬的总额,包括工资社保福利费,和期间费用工资,期间费用工资是填职工薪酬的工资还是填包括社保福利费的金额
打个比方,公司开票给客户4000,现在客户看我们要钱急,只愿意打3000,意思就是少1000才打款,这种怎么做账
老师,我想问个问题,个体户在红布林售卖二手珠宝,珠宝全部放在红布林仓库,门店,个体户需要设置底价,然后由红布林加价售出,红布林结算个体户的底价,这种对个体户征收珠宝消费税吗,最终售价个体户也可以看到,只是红布林自己加价
老师:我们公司是做残级人康复训练的,现在帮别人销售公司代售了产品,要开票给销售公司,我们应该怎么样开票
老师您好,有总公司宁波,非独立核算分公司杭州。人员跟杭州签订劳动合同,社保公积金缴纳在杭州。我现在有部分工资放总公司宁波发放,宁波申报个税,这样合理吗?
老师,我收到供应商开具的红字发票,我怎么做账
老师,应收账款和应付账款长年挂账如何消掉呢
分录怎么做啊
我们也没付款
借预付账款 贷银行存款
还没付款,是不要先暂估。挂应付?
同学你好 这个可以的
跨年了 分录怎么做
同学你好 收到发票的时候吗