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老师,现在发现22年11月份给对方公司多开了4万多专票,怎么处理?

2023-01-05 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 13:08

同学你好 现在要红冲吗

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快账用户9112 追问 2023-01-05 13:10

嗯,是的,老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:24

那就现在开红字发票 然后做红字分录

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快账用户9112 追问 2023-01-05 13:24

红字做到23年,汇算时还需要调整收入吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:28

同学你好 你做跨年调整的就可以

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快账用户9112 追问 2023-01-05 13:30

意思汇算时不需要调整,直接做到23年就行

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:36

同学你好 跨年调整的就要汇算清缴调整

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快账用户9112 追问 2023-01-05 13:44

意思把22年的收入调减

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:50

对的 直接调减就可以

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快账用户9112 追问 2023-01-05 13:50

那就和增值税申报表的收入不一致吧?

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:06

同学你好 跨年调整了就不一样了

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快账用户9112 追问 2023-01-05 14:07

这个没影响吧

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:15

同学你好 嗯 这个没有影响

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同学你好 现在要红冲吗
2023-01-05
同学你好 你们要红冲吗
2023-01-05
你好,你们单位开红字信息表,然后对方给你开红字发票,对方再给你重新看,你需要做进项转出。
2022-05-12
同学,你好 是你们多开具了4万的发票吗?
2022-05-22
你好    你红冲收入和 冲成本即可 ; 借主营业务收入  应交税费应交增值税贷银行存款 ; 借库存商品贷 主营业务成本 
2021-08-04
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