你好,那就是视同销售,借销售费用 贷主营业务收入 应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
老师,你好,我们是一家房屋租赁企业。有一家公司跟我们签合同,然后没有到期,他就退场了。然后有几万块钱的违约金。我们开出的是租金的发票。这个我应该怎么做账,计入哪个科目。是计入主营业务收入还是营业外收入。谢谢老师。
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
老师请教一下我们主营业务就是运营个场馆然后有两个月场馆专门为一个公司举办了活动因此我们这两个月的水电费他们给我水电费他们这个月补交给我们原来我做水电费是借主营业务成本贷银行存款现在我该如何做账?借其他应收贷主营业务成本吗
请问老师,我们举办年会,但是公司要收门票,邀请外面的人参加,买门票我们会送我们的产品,那我年会所发生的费用计入哪个科目,然后收的门票钱和送的产品怎么做账
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
收的门票就做主营业务收入吗,是借银行存款,贷主营业务收入,然后发生的费用就计入销售费用吗?计入销售费用的什么科目
对的,是的,可以写赠送。
我办年会产生的别的费用呢
麻烦老师帮我把整个环节的具体分录写一下,就是收了门票钱,举办年会发生的费用,结转成本等
年会是自己单位的年会吗?如果是的话,福利费。
邀请了客户
借销售费用、招待费,贷银行还款年会,所有的都做这些 赠送的自己的产品借销售费用,赠送 贷主营业务收入或者是其他业务收入, 应交税费 借主营业务成本等贷库存商品。