你好,那就是视同销售,借销售费用 贷主营业务收入 应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。

老师请教一下我们主营业务就是运营个场馆然后有两个月场馆专门为一个公司举办了活动因此我们这两个月的水电费他们给我水电费他们这个月补交给我们原来我做水电费是借主营业务成本贷银行存款现在我该如何做账?借其他应收贷主营业务成本吗
请问老师,我们举办年会,但是公司要收门票,邀请外面的人参加,买门票我们会送我们的产品,那我年会所发生的费用计入哪个科目,然后收的门票钱和送的产品怎么做账
老师,我想问一下,我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款,贷主营业务收入-货物收入了,我们七月份收到了10333.02的钱,他扣掉了489.8的电费,这个489.8给开发票了,那我七月份怎么做分录呢?
请问老师,我们公司办了一场年会,收了门票,我这收的门票钱是做其他业务收入吗?然后别人买门票我们给了一份我们的产品和围巾,这产品呢又是我们的主营业务的产品,我应该怎么做账,还有就是年会发生的一系列费用计入那个科目
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
收的门票就做主营业务收入吗,是借银行存款,贷主营业务收入,然后发生的费用就计入销售费用吗?计入销售费用的什么科目
对的,是的,可以写赠送。
我办年会产生的别的费用呢
麻烦老师帮我把整个环节的具体分录写一下,就是收了门票钱,举办年会发生的费用,结转成本等
年会是自己单位的年会吗?如果是的话,福利费。
邀请了客户
借销售费用、招待费,贷银行还款年会,所有的都做这些 赠送的自己的产品借销售费用,赠送 贷主营业务收入或者是其他业务收入, 应交税费 借主营业务成本等贷库存商品。