您好!老师正在看题目
老师,我们开发票给甲方,甲方支付给我们发票等额的电子承兑汇票,请问会计分录怎么写?后面我们把汇票转给第三方公司,第三方公司转给我们公账等额的款项,请问会计分录怎么写?
老师,请问举办某个旅游活动,甲方和丙方签了活动合作合同,里面有注明活动的收入都进入丙方账户;然后甲方和乙方签订活动票务合作合同,甲方另外出了委托收款函给乙方,注明由丙方作为票务收款方和账务结算。那所有票款都打进丙方,但是丙方再和集团下属企业和甲方签三方协议,让下属几家企业代开票给乙方,这样操作是否可行,税务审计方面有什么问题吗?
请问老师,我是甲方,有一张对冲协议,上面写的是甲方应付乙方8350元的货款,乙方应付甲方879750的货款,对冲后乙方应付甲方差额871400,现在手上还有一张乙方开给我的专票,金额是8350,这笔该怎么做账呢?
老师,请问截图里面甲方和乙方向对方开票金额分别是多少?然后甲方怎么做会计分录
老师,我们是建筑公司,总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?求分录
老师,我企业是一般纳税人生产制造业。收到工信局工业经济产能提升奖补资金,这怎么做账?科目是怎么设立的?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,企业正常经营一家塑料贸易企业,一般纳税人,后又注册一家新公司,部分销售在新公司过账(上月销售额700w左右),但新公司没有员工,也不发放工资,是不是在税务上来说不太好?建议什么样的策略?
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
乙开具4800的发票,实际收取4680,用代收款项冲抵 甲方分录 借:应收账款4680 贷:主营业务收入4680 借:成本费用4800 贷:应付账款4680 其他收益120 借:应付账款4680 贷:应收账款4680