预付账款后头写上电力公司的名称
您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
老师好,暂估的会计科目怎么写呢?比如,借,主营业务成本,贷,预付账款暂估,是电费的话,预付账款后头写上电力公司的名称吗? 新新啊,曲曲啊,先不要接了, 答过的老师请不要接了,谢谢
老师好,有一个2022年全年的场地租赁费,会计科目是怎样的呢? 先支付,借:预付,贷:银行, 收到发票时,借:长期待摊费用,贷:预付, 分摊到每年的各月,借:主营业务成本,贷:长期待摊费用,吗?答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢
老师好,有一个2022年全年的场地租赁费,会计科目是怎样的呢? 先支付,借:预付,贷:银行, 收到发票时,借:长期待摊费用,贷:预付, 分摊到每年的各月,借:主营业务成本,贷:长期待摊费用,吗?答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到,供应商就是不开发票,采购时预付账款含税价500,销售客户含税价900,客户需要发票,财务打算先开发票,该如何写会计分录呢?老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900,贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500,次年汇算清缴再调增500对吗?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
老师好,是这样的吗?预付账款,某某电力公司,暂估
是这样的,你也可以,预付账款——暂估——XX公司,这个下面可以放所有的暂估