您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师,就是我们是销售酒公司,酒我们得了,钱也付了,就是一直没得发票,后期补票,但是如果我入预付账款,贷银行存款,就没库存商品,我可以根据销售单入库,借库存商品,贷,银行存款,销售后,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,再借主营业务成本,贷库存商品,就相当于用销售单入库,后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
请问老师,我公司是一般纳税人,采购商品对方只能提供增值税普通发票,价格是8000,我司销售开票10000,当时是先收到货款,是不是做分录 借:银行存款10000,贷:预收账款10000,之后采购相关商品借:库存商品8000,贷:银存8000(不是专票全额计入成本),之后发出货物确定收入 借:预收账款10000贷:主营业务收入8849.55 应交税费-应交增值税1150.44对吗
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到,供应商就是不开发票,采购时预付账款含税价500,销售客户含税价900,客户需要发票,财务打算先开发票,该如何写会计分录呢?
不满16岁员工可以正常发工资报个税买社保吗,还有员工自己不愿买社保,可以签不买社保的合同吗
老师,退回已申请的即征即退款在哪里操作?
集装箱车辆走高数,山东高速信联科技股份有限公司收取的ETC通行费是从老板卡里扣的,是在票根里面下载发票吗?这个发票可以抵扣进项吗
老师好,失业险社保上从2024年3月增加的人,但税务上没有工资申报,现在还能再工资申报吗
老师好,今年收去年的退税,导致资产负债表和利润表勾稽关系不平衡,需要调整吗
老师开公司买车和房子可以列支固定资产吗
电子税务哪里下载表格,具体路径,谢谢
老师好,工高年报,大概2月份已申报完并公示,财务报表填错了,咋办呢?
老师,小规模现在季度不超30万,免的增值税做账要转入营业外收入交企业所得税吗
老师,您好,我公司是采用小企业会计准则,汇算清缴时候补缴了企业所得税,麻烦问下,分录如何做!借:所得税费用,贷应交所得税,借,应交所得税,贷,银行,对吗,还用把所得税费用转入未分配利润吗
供应商到汇算清缴也不会给企业开具发票 对么