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老师,您好!请问给客户开的销售折让(负数发票,也就是优惠返利)应怎么入账?增值税上需要体现或者申报吗?

2023-01-05 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:42

你好 你们是红冲收入  

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快账用户5354 追问 2023-01-05 15:51

老师,我报增值税时需要减去这个金额吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:59

你好 是的 按扣除这个申报

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快账用户5354 追问 2023-01-05 16:12

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-01-05 16:18

不客气,问题解决清好评。

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你好 你们是红冲收入  
2023-01-05
您好,这个预缴税额是自动带出来的,咱有没有去税务代开过发票,缴过税啊,这个数要带错了的话,需要周一问税务大厅,减免不在预缴那里,我看减免18行有数据了
2023-07-15
你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
你好,把原来的发票全部冲红,再重新开正确的
2022-01-24
你好,查到了就做成本然后去去恶人收入,补交税款和滞纳金
2025-03-10
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