对应的收入做了吗?做了收入的。
老师,建筑工程咨询服务公司,做建筑工程服务,就是给甲方挖土再运走,物流进项发票等可以直接做主营业务成本吗?
老师你好,我公司2021年12月计提主营业务成本100万,今年5月收到发票,我是直接红冲2021年12月计提的那笔,再做一笔主营成本吗?
老师你好,我想咨询一下,12月份签的建筑项目施工合同,那10份的发票可以做到这个项目的成本吗
老师,12月收到10-12月的咨询服务发票,可以直接做账做在12月吗,这是项目的咨询发票直接计入主营业务成本吗
老师,我想问一下,我们这个月花了50万做咨询,内控,财务咨询一年,这个费用需要分摊到成本吗?还是直接记管理费用?管理费用是分12个月分月计入吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
10-12月的收入做了的
你好,那就可以的,可以这么做。
这个钱是我们要付出去的10-12共计对方开了30万的咨询服务费
你好,那你对应的这个成本是多少?那你结转一部分就是了,剩余的挂着劳务成本。
我没太明白,对应的成本,是指的对应的项目成本吗,这30万就是的啊
好,就是11万到12万对应的成本。
10万到12万对应的成本这一个的。
?不可以直接计入主营业务成本30万吗
只要你的收入不小于成本就行,如果小于了就不行。
你看下你账上的收入多少的
是多余30万的
你好,那就可以全部都做成本
有20万是10月和11月的发票,我12月才收到的,那可以直接全部放在12月吗
好,之前没有做成本吗?没有做的可以补上的。