对应的收入做了吗?做了收入的。

老师你好,我公司2021年12月计提主营业务成本100万,今年5月收到发票,我是直接红冲2021年12月计提的那笔,再做一笔主营成本吗?
老师你好,我想咨询一下,12月份签的建筑项目施工合同,那10份的发票可以做到这个项目的成本吗
老师,12月收到10-12月的咨询服务发票,可以直接做账做在12月吗,这是项目的咨询发票直接计入主营业务成本吗
老师,我想问一下,我们这个月花了50万做咨询,内控,财务咨询一年,这个费用需要分摊到成本吗?还是直接记管理费用?管理费用是分12个月分月计入吗?
老师我想咨询下,23年12月暂估成本100万,然后24年5月份到票60万,这个60万的发票可以直接做在23年12月份冲暂估么?就是在23年12月借暂估 60 贷银行60
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
10-12月的收入做了的
你好,那就可以的,可以这么做。
这个钱是我们要付出去的10-12共计对方开了30万的咨询服务费
你好,那你对应的这个成本是多少?那你结转一部分就是了,剩余的挂着劳务成本。
我没太明白,对应的成本,是指的对应的项目成本吗,这30万就是的啊
好,就是11万到12万对应的成本。
10万到12万对应的成本这一个的。
?不可以直接计入主营业务成本30万吗
只要你的收入不小于成本就行,如果小于了就不行。
你看下你账上的收入多少的
是多余30万的
你好,那就可以全部都做成本
有20万是10月和11月的发票,我12月才收到的,那可以直接全部放在12月吗
好,之前没有做成本吗?没有做的可以补上的。