您好,1000的增值税税率是多少?

老师,您好,我们是一家劳务公司,总公司给了我开票信息,要求给对方开成本票150万,这个款也收到了150万,当时没扣任何税费。然后这个款收到后转给总公司了,算成借款了,我10月份跟总公司要了增值税和附加税税款17000,然后对方给了我2000,这个款还是通过总公司法人的私人卡转过来的,然后这个2万我怎么做账合适呢老师。这个是我跟对方要的税款。
实务,公司办理融资租赁贷款,对方公司转给我公司100万,我公司分12个月还,每个月还的金额中有本息,12个月还完之后,又单独给对方公司转了1000元的留购价款,对方也给开发票了,这1000元如何入账呢
情况如下,我司2022年12月购买了6台货车,出售方开具发票我司并拿这6台车去做了融资租赁,融资款直接发放给出售方,第三方做担保,2023年1月开始我司负责按月替担保方支付融资还款,代理外账按每月支付直接挂应付账款-融资公司,我司支付的本金,利息均不会拿到融资公司开具的发票,因为融资公司只会开具发票给第三方担保公司。利息费用我需要在本年度做调整纳税。贷款金额120万。利息12万,请问这个账务我司该怎么调整?
老师,我这有个关于融资性售后回租的案列请求帮忙写下相关账务处理。案例:甲公司是承租方也是资产售后回租方3月29收到乙公司(出租方)即融资租赁公司打款10000万,甲公司又付乙公司3000万风险金,租赁期是从3月29日开始,租赁期为期3年,设备原值是13334万元,评估值是10442万元,出售给乙公司的价是10000万元。甲公司每月付乙公司(融资租赁公司)1666万的租金与319万元的利息。老师能针对我们描述的情况写一下每一步的会计分录吗?
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
普票税率为6%
您好,既然是融资租赁,您先确认入账资产的原值(现值),对于其他部分属于未确认融资费用,最后转入财务费用或资本化,
我们把这100万放在短期借款了,每月还款冲短期借款,利息进入财务费用,这最后1000块钱可以直接进入财务费用吗
您好,那您应当区分本金和利息部分,分开核算
这1000块钱是留购价款,没有本金了,本金在12个月内已经还完了
您好,那您开始计算的原值应当不准确
当时还款计划表上已经算好每个月还款本金和利息了,应该没错
您好,那就按您的处理