利润超过500就不再是小微了

老师,季度利润表里的所得税费用=利润总额*所得税税率,我们满足小型微利企业,且累计应纳税所得额不超100万,是不是就是按2.5%计提
老师问一下,我们是高新企业,然后申报企业所得税汇算清缴的时候研发部分费用是加计扣除比例100%。 那这样我是不是还可以同时享受小型微利企业减免企业所得税的优惠政策
老师:我们今年的营业额是820万,我所得税税负想控制在千分之二,目前利润总额是84万,汇算的时候我们还有高企加计扣除项五十万左右,,我利润控制在多少合适,而且不会产生退税。
老师 我们今年利润超过了500万 但是我们是高企 报企业所得税时候 可以研发加计扣除 不交税 而且应纳税所得额也是负数 请问我们还是小型微利企业吗
老师您好,问下小型微利企业的问题,我们单位资产不超过5000万,人数不超过300人,但是应纳税所得额超过了300万,应纳税所得额是700万,但是我们不缴纳企业所得税,因为前几年亏损,这700万弥补以前年度亏损了,这样的话我们单位还是小微利企业吗
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
一般纳税人,机械租赁业务,湿租,能不能签清包工建筑施工合同,然后按简易计税开3%的发票?有租赁业务经验或者操作过的老师回答。
老师好,请问公司注销财务报表资产负债表期末余额是空的吧
老师,请问换汇成本是怎么算?公式是采购不含税价/报关FOB价?现在多少范围之间才算合理?
老师 我们财务系统出来的利润表超过500万 但是电子税务局企业所得税表中 应纳所得税额是0 这样也不是小型微利吗
企业所得税报表中 实际利润额是负数
实际利润是负数就是小微
老师 您的意思是 我们也是小型微利 是吗
财务做账出的报表超过500万利润 但是电子税务局企业所得税报表上 实际利润是负数 应纳所得税额是0 再跟您确定下 是小型微利吧?
你不交税,是否小微都没意思
我们有印花税啊 还有其他一些优惠政策 是针对小型微利企业的
系统自动判断是否小微的哈