同学你好 出入库单价不一样,
问下,要报现金流量表中的本月数怎么报,我是用公式法填本年累计数,销售产品提供劳务收到的现金中会用到,预收账款期末减去起初,那本月数填销售产品提供劳务收到的现金也用公式法,则预收账款这个科目要怎么算,针对本月预收账款只有借方贷方发生额,没有什么期末起初了?
交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
金蝶里产品是赠品有数量没有金额,为什么该产品的核算余额数量不能同步到下期 期末数量是2000个方向是平,下期的期初也是2000个方向是平, 当期借方1000,贷方1400, 当期的期末数量却是贷方的-1600 这个情况怎么调整
老师我想学习下,为什么我的资产负债表是平的,但是到科目余额表就不平衡了,这个所有的本期借方都要等于本期贷方的话,预收账款是新增进去的,但是我报表是平的,科目余额表不平,能帮我看下为什么嘛?还有就是这个科目余额表里面的本年借方累计是包括本期的借方增加数的吗?
老师,从公司用友科目余额表看,工程施工-合同成本有借方期初余额1500,本期发生500,期末余额1000,工程结算贷方期初余额2000,本期发生600,期末余额1400,这个本期的数字是当月产生的实际开票收入和发生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的数据是怎么来的呢,是怎么做的会计分录呢
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?